河南省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2016 年度部門(mén)決算公開(kāi)
發(fā)布時(shí)間:2017-08-30 來(lái)源:河南文藝網(wǎng) 人氣:3943
河南省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2016年度部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 河南省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 河南省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2016年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 河南省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河南省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職責(zé)
河南省文聯(lián)是河南省各省級(jí)文藝家協(xié)會(huì)和省轄市文聯(lián)、省直管縣文聯(lián)、行業(yè)文聯(lián)及大型企業(yè)文聯(lián)的聯(lián)合組織,是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的全省性人民團(tuán)體,是黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶。對(duì)團(tuán)體會(huì)員負(fù)有聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)、指導(dǎo)的職責(zé),對(duì)各省級(jí)文藝家協(xié)會(huì)和直屬的事業(yè)單位負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)、管理的職責(zé)。二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入河南省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2016年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括:1.河南省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)本級(jí)
2.河南省文學(xué)院
3.河南省書(shū)畫(huà)院
4.《莽原》與《南腔北調(diào)》雜志社
第二部分 河南省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2016年度部門(mén)決算表








第三部分
河南省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)
2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年收入總計(jì)4516.55萬(wàn)元,支出總計(jì)4516.55萬(wàn)元,與2015年相比,收、支總計(jì)各減少19.56萬(wàn)元,減少0.43%。
圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
(單位:萬(wàn)元)
圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
(單位:萬(wàn)元)
二、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明
2016年度收入合計(jì)3116.85萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2758.07萬(wàn)元,占88.49 %;事業(yè)收入81.09萬(wàn)元, 占2.60%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;其他收入277.69萬(wàn)元,占8.91%。
圖2:收入決算
圖2:收入決算
三、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明
2016年度支出合計(jì)3443.72萬(wàn)元,其中:基本支出2636.03萬(wàn)元,占76.55%;項(xiàng)目支出807.69萬(wàn)元, 占23.45%;經(jīng)營(yíng)支出0。
圖3:支出決算
圖3:支出決算
四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年財(cái)政撥款收支總決算3322.48萬(wàn)元。與2015年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加106.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.2%。
圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
(單位:萬(wàn)元)
圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
(單位:萬(wàn)元)
五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2730.04萬(wàn)元,占支出合計(jì)的79.28%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加152.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.9%。
圖5:財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況
(單位:萬(wàn)元)
圖5:財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況
(單位:萬(wàn)元)
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2730.04萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出745.88萬(wàn)元,占27.32%;文化與體育傳媒支出1105.5萬(wàn)元, 占40.5%;社會(huì)保障和就業(yè)支出支出701.4萬(wàn)元,占25.69%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出89.01萬(wàn)元,占3.26%;住房保障88.25萬(wàn)元,占3.23%;。
圖6:財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
圖6:財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2340.2萬(wàn)元,支出決算為2730.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的116.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是追加人員經(jīng)費(fèi),如未休假補(bǔ)貼、離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、目標(biāo)考核獎(jiǎng)、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革期工資清算等,二是追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中:
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)。年初預(yù)算為550.9萬(wàn)元,支出決算為745.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的135.39%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:文聯(lián)機(jī)關(guān)追加人員經(jīng)費(fèi),如未休假補(bǔ)貼、離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、目標(biāo)考核獎(jiǎng)、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革期工資清算。
2.文化與體育傳媒支出。年初預(yù)算數(shù)為840.8萬(wàn),支出決算1105.5萬(wàn)元, 完成年初預(yù)算的131.48%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:事業(yè)單位追加人員經(jīng)費(fèi),如未休假補(bǔ)貼、離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算數(shù)為756.2,支出決算數(shù)為701.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的92.75%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:每年下半年社會(huì)保障費(fèi)按新調(diào)整數(shù)支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。年初預(yù)算數(shù)為92萬(wàn)元,支出決算數(shù)為89.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的96.75%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:每年下半年社會(huì)保障費(fèi)按新調(diào)整數(shù)支出。
5.住房保障支出。年初預(yù)算為100.3萬(wàn)元,支出決算為88.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的87.97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:每年下半年公積金按照新基數(shù)支出。
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)。年初預(yù)算為550.9萬(wàn)元,支出決算為745.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的135.39%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:文聯(lián)機(jī)關(guān)追加人員經(jīng)費(fèi),如未休假補(bǔ)貼、離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、目標(biāo)考核獎(jiǎng)、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革期工資清算。
2.文化與體育傳媒支出。年初預(yù)算數(shù)為840.8萬(wàn),支出決算1105.5萬(wàn)元, 完成年初預(yù)算的131.48%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:事業(yè)單位追加人員經(jīng)費(fèi),如未休假補(bǔ)貼、離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算數(shù)為756.2,支出決算數(shù)為701.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的92.75%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:每年下半年社會(huì)保障費(fèi)按新調(diào)整數(shù)支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。年初預(yù)算數(shù)為92萬(wàn)元,支出決算數(shù)為89.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的96.75%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:每年下半年社會(huì)保障費(fèi)按新調(diào)整數(shù)支出。
5.住房保障支出。年初預(yù)算為100.3萬(wàn)元,支出決算為88.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的87.97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:每年下半年公積金按照新基數(shù)支出。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2266.48萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1983.19萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)283.28萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為45.2萬(wàn)元,支出決算為28.79萬(wàn)元,完成預(yù)算的63.69%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.99萬(wàn)元,完成預(yù)算的8.76%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為27.7萬(wàn)元,完成預(yù)算的89.35%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.1萬(wàn)元,完成預(yù)算的3.45%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)28.79萬(wàn)元,比 2015年51.17萬(wàn)元減少22.38萬(wàn)元,下降43.74 %。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.99萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少22.78萬(wàn)元,下降45.13%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.59萬(wàn)元,下降85.51%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出增加的主要原因是2015年無(wú)出國(guó)費(fèi)用支出,2016年支付一筆出國(guó)機(jī)票款;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)28.79萬(wàn)元,比 2015年51.17萬(wàn)元減少22.38萬(wàn)元,下降43.74 %。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.99萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少22.78萬(wàn)元,下降45.13%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.59萬(wàn)元,下降85.51%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出增加的主要原因是2015年無(wú)出國(guó)費(fèi)用支出,2016年支付一筆出國(guó)機(jī)票款;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.99萬(wàn)元,占3.43%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算27.7萬(wàn)元,占96.22%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.1萬(wàn)元,占0.35%。具體情況如下:
圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.99萬(wàn)元。全年安排廳(局)機(jī)關(guān)因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè),累計(jì)1人次。開(kāi)支內(nèi)容包括:
參加中國(guó)人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)團(tuán)(組)前往日本執(zhí)行友好訪問(wèn)任務(wù)的機(jī)票費(fèi)用0.99萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出27.7萬(wàn)元。其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出27.7萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。2016年期末,河南省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、河南省文學(xué)院、河南省書(shū)畫(huà)院和《莽原》與《南腔北調(diào)》雜志社開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為22輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬(wàn)元。主要用于接待前來(lái)調(diào)研人員及工作人員工作餐費(fèi)。河南省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2016年度共接待4批次、人員30人次(不包括陪同人員)。
圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.99萬(wàn)元。全年安排廳(局)機(jī)關(guān)因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè),累計(jì)1人次。開(kāi)支內(nèi)容包括:
參加中國(guó)人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)團(tuán)(組)前往日本執(zhí)行友好訪問(wèn)任務(wù)的機(jī)票費(fèi)用0.99萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出27.7萬(wàn)元。其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出27.7萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。2016年期末,河南省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、河南省文學(xué)院、河南省書(shū)畫(huà)院和《莽原》與《南腔北調(diào)》雜志社開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為22輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬(wàn)元。主要用于接待前來(lái)調(diào)研人員及工作人員工作餐費(fèi)。河南省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2016年度共接待4批次、人員30人次(不包括陪同人員)。
八、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
無(wú)。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出177.02萬(wàn)元,比2015年增加18.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.46%。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2016年政府采購(gòu)支出總額56.5萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出20萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出15萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出21.5萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
2016年期末,河南省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)共有車(chē)輛22輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)22輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備5臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入:指本部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。